| | |
| Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Itaguacu ( Total R$ 40,00 ) |
| | Data: 09/05/2013 ( Total R$ 40,00 ) |
| |
0000206/2013
|
0000212/2013
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 2.097 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 40,00 |
| | | | | | | | Total R$ 40,00 Total R$ 40,00 |
| | | | | | | | Total R$ 40,00 Total R$ 40,00 |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Itaguacu ( Total R$ 511.856,49 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 2.316,11 ) |
| |
0006624/2024
|
0001997/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | R$ 2.073,41 |
| |
0000555/2025
|
0001989/2025
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 161,80 |
| |
0000497/2025
|
0001988/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 80,90 |
| | | | | | | | Total R$ 2.316,11 Total R$ 2.316,11 |
| | Data: 21/02/2025 ( Total R$ 3.398,38 ) |
| |
0006626/2024
|
0001434/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | R$ 360,66 |
| |
0006625/2024
|
0001433/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.719,23 |
| |
0006584/2024
|
0001432/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.126 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 318,49 |
| | | | | | | | Total R$ 3.398,38 Total R$ 3.398,38 |
| | Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.611,27 ) |
| |
0006585/2024
|
0001196/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.127 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 80,90 |
| |
0006627/2024
|
0001197/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.028 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 430,02 |
| |
0006154/2024
|
0001195/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 476,34 |
| |
0006583/2024
|
0001194/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 543,11 |
| |
0006582/2024
|
0001193/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 80,90 |
| | | | | | | | Total R$ 1.611,27 Total R$ 1.611,27 |
| | Data: 24/11/2023 ( Total R$ 5.440,98 ) (Continua na próxima página) |
| |
0005979/2023
|
0009444/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 476,34 |