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| Entidade: Prefeitura Municipal de Itaguacu ( Total R$ 4.620.226,44 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 15/01/2026 ( Total R$ 140.671,05 ) |
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0007061/2025
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0000216/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - (CRECHE E PRE-ESCOLA) | R$ 3.600,36 |
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0007060/2025
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0000214/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.023 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 11.360,50 |
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0007034/2025
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0000212/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 45.794,31 |
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0007033/2025
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0000210/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - DIVISAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO | 2.046 - APOIO E INCENTIVOS AOS UNIVERSITARIOS | R$ 9.173,13 |
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0007032/2025
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0000208/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.028 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.885,09 |
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0007019/2025
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0000206/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.057 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 17.603,90 |
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0007018/2025
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0000204/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 1.684,46 |
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0007017/2025
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0000203/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.126 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.000,00 |
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0007016/2025
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0000201/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.126 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 230,73 |
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0007015/2025
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0000200/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.127 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 1.007,84 |
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0007014/2025
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0000198/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.127 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 502,95 |
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0007013/2025
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0000196/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.589,01 |
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0007012/2025
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0000194/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.075 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDPBF | R$ 1.013,34 |
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0007000/2025
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0000192/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 42.130,52 |
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0006999/2025
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0000190/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 94,91 |
| | | | | | | | | Total R$ 140.671,05 Total R$ 140.671,05 |
| | | Data: 14/01/2026 ( Total R$ 4.785,14 ) (Continua na próxima página) |
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0006998/2025
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0000187/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.484,91 |
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0006997/2025
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0000185/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.480,27 |