Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBOTA DE BORRACHA NA COR BRANCA, CANO LONGO, IMPERMEAVELFORRADA INTERNAMENTE, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, E CONTRA UMIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MT (CA) OS TAMANHOS SERAO INFORMADOS NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO20,0000R$ 47,50R$ 950,00
MaterialLUVAS NITRILICAS CANO LONGO TAM GLuva de seguranca 45 cm, confeccionada de borracha nitrilica, reutilizavel sem suporte textil, sem forro, que facilita a higienizacao e secagem e sao hipoalergenicas. Palma antiderrapante, lavavel. Indicadas para trabalhos que exigem protecao impermeavel a presenca de produtos quimicos, solventes, derivados do petroleo, gordura animal e outros. Protecao mecanica com moderada sensibilidade tatil. Com Certificacao CA.40,0000R$ 43,80R$ 1.752,00
MaterialLUVAS NITRILICAS TAM GLuva de seguranca, confeccionada de borracha nitrilica, reutilizavel sem suporte textil, sem forro, que facilita a higienizacao e secagem e sao hipoalergenicas. Ambidestras, palma antiderrapante, lavavel. Indicadas para trabalhos que exigem protecao impermeavel a presenca de produtos quimicos, solventes, derivados do petroleo, gordura animal e outros. Protecao mecanica com moderada sensibilidade tatil. Com Certificacao CA40,0000R$ 9,00R$ 360,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/12/2020 0001837/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.062,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/12/2020 0001837/2020 0002651/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.062,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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