Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoFORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIAE DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PRODUTORES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONVERSAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL QUE GARANTAM AS ALTERACOES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E SUPORTE TECNICOS10,5333R$ 980,00R$ 10.322,67
ServicoFORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIAE DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PRODUTORES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONVERSAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL QUE GARANTAM AS ALTERACOES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E SUPORTE TECNICOS10,5333R$ 980,00R$ 10.322,67
ServicoFORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIAE DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PRODUTORES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONVERSAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL QUE GARANTAM AS ALTERACOES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E SUPORTE TECNICOS10,5333R$ 980,00R$ 10.322,67
ServicoFORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIAE DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PRODUTORES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONVERSAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL QUE GARANTAM AS ALTERACOES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E SUPORTE TECNICOS10,5333R$ 980,00R$ 10.322,66
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/02/2019 0000327/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
01/03/2019 0000707/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
01/04/2019 0001111/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
02/05/2019 0001602/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
03/06/2019 0002149/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
01/07/2019 0002772/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
01/08/2019 0003298/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
02/09/2019 0003860/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
08/11/2019 0004987/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
08/11/2019 0004988/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
12/11/2019 0005046/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 2.090,67
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/03/2019 0000327/2019 0001377/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
13/03/2019 0000707/2019 0001378/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
09/04/2019 0001111/2019 0002078/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
14/05/2019 0001602/2019 0002742/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
26/06/2019 0002149/2019 0003620/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
18/07/2019 0002772/2019 0004414/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
13/08/2019 0003298/2019 0005070/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
05/11/2019 0003860/2019 0006903/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
24/01/2020 0004987/2019 0000388/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
24/01/2020 0004988/2019 0000389/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 3.920,00
24/01/2020 0005046/2019 0000390/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 2.090,67
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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