Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTR-301-00 (MASSA ASFALTICA ) - DMT = 120 KMDER-ES, COD 60.00631,6800R$ 105,37R$ 3.338,12
ServicoCBUQ (CAMADA PRONTA - FAIXA "C")EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS. INCLUSIVE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE - LOMBADAS) DER-ES, COD 4087831,6800R$ 100,19R$ 3.174,02
ServicoTR-203-01 (COMERCIAL - CAMINHAO CARROCERIA). DER-ES, COD 60013 3,7100R$ 64,91R$ 240,82
ServicoSINALIZACAO HORIZONTAL TMD->600, VIDA UTIL 3 ANOS,TAXA->3,0 KG/M² (MATERIAL TERMOPLASTICO) DELIMITACAO DA FAIXA CONTINUA, FAIXA DE PEDESTRE, FAIXA DE ESTACIONAMENTO + 20 (PINTURA LOMBADAS) DER ES 40927232,0200R$ 35,99R$ 8.350,40
ServicoTR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE) (XP=120 KM - PO DE PEDRA P/ CBUQ)DER-ES, COD 60002270,0000R$ 68,08R$ 18.381,60
ServicoTR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE) (XP=120 km - BRITA p/ CBUQ)DER-ES, COD 60002521,0000R$ 44,20R$ 23.028,20
ServicoTR-301-00 (MAT. ASF. F. DNIT) (XP=550) (RR1C)DER-ES, COD 60.00610,0000R$ 460,23R$ 4.602,30
ServicoTR-301-00 (MAT. ASF. Q. DNIT) (XP=550) (CAP)DER-ES, COD 60.00650,0000R$ 460,23R$ 23.011,50
ServicoBONIFICACAO DE 15,00 SOBRE OS ITENS ACIMA 94.000,0000R$ 0,15R$ 14.100,00
ServicoEMULSAO RR-1C. DER-ES, COD 10.009 14,0000R$ 2.188,07R$ 30.632,98
ServicoCAP 50/70. DER-ES, COD 10.001 51,2000R$ 2.086,05R$ 106.805,76
ServicoTR-301-00 (MASSA ASFALTICA ) - DMT = 120 KMDER-ES, COD 60.006776,9000R$ 105,37R$ 81.861,95
ServicoPINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSODER-ES, COD 40.81812.043,2700R$ 0,60R$ 7.225,96
ServicoCBUQ (CAMADA PRONTA - FAIXA "C") EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAISDER -ES cod 40878867,1200R$ 100,19R$ 86.876,75
ServicoPLACA DE OBRA NAS DIMENSOES 4,00 X 2,00M,REFERENCIA CODIGO IOPES 203058,0000R$ 171,30R$ 1.370,40
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/09/2018 0003666/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 413.000,76
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
25/09/2018 0003666/2018 0005234/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 392.350,72
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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